论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。6 ^! p, S' c" L1 n
Trip log具体是用来记录什么的呢?; N7 }' W3 Z& }% b) P
商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数/ [6 b0 {6 {$ E1 f
车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢 + B% d5 o9 l* r* R3 i& N( [, Q
% T: Q3 }: O' I" N' Z9 L首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报
$ g6 X) t$ r9 r+ ?6 `: D3 f3 N9 s: V1 F1 P' {
营业费用(Operating expense),汽油燃料费
P2 Q5 h, o- f+ S7 |2 Z. X' d5 L
4 J$ h* A' p& |. ~$ \7 t贷款利息
! d( u, z& V! o: o' g0 L: u; j( ?保险费
) W! P! e- K+ Q" s4 t9 w* u$ P牌照注册费维护维修费 9 n! r4 m; G/ s5 @
' a1 R. s: {4 }' [- P. K租车费, ~) ]% X1 N( @5 W& E
其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 9 r. ]8 M$ G6 J g4 F2 n* c
( u/ {% |) R8 C. C- W
; K0 E2 _8 U& M2 c: b1 K& Y
受雇人士
. F$ G2 H& A3 G0 B" D1 Y$ X' E对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。* P! ]# `7 O8 H# E
自雇人士+ T2 R& o* o9 y( q* X4 f0 T! l
与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。
2 e6 @' t# X' p; ^9 d" n- e无限公司
5 D$ A8 P* K: [- q如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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