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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
1 ^' v6 c# ?, T1 ?: P0 W; u2、根据记账凭证登记各种明细分类账。7 |6 [, j8 S" u3 Y- g
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
* Q4 K4 _5 l0 U/ u1 f; l% o |4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
0 D! ?2 h( d m* O9 h% \5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
. x2 U8 Z0 E4 r% I8 v6、将记账凭证妥善保管。电话:289-632-3902+ S; I$ B# ]- @9 e7 @& _0 N
0 x; Y5 W' ?9 X$ m* s1 M$ ?2 f. A6 m* j- L
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